审计废品、边角料的称重、定价和收款,堵住“跑冒滴漏”。
防止利用虚假退货或违规折让进行舞弊或套利。
审计赊销管理,防止坏账风险失控。
审查供应链在面临突发中断时的恢复能力和替代方案。
覆盖合同起草、审批、签署、履行、归档全生命周期。
确保专利、商标、商业秘密等无形资产不被窃取或侵害。
审计研发费用的使用效率及研发成果的转化效益。
评估企业的税务筹划方案是否触碰法律红线(如逃税)。
验证薪酬计算逻辑、社保公积金缴纳及个税扣缴的准确性。
审计从资产采购、使用、维护到报废处置的全过程。
针对企业资金流转全过程进行深入审计,确保资金安全。
设计一个实时的数字化审计看板,向治理层提供持续保证。
针对不同阅读对象(董事会vs业务层)生成差异化报告结构。
利用生成式AI编写代码并执行数据分析任务。
构建基于行业标杆的智能审计测试助手。
训练AI模型从海量非结构化文本中提取隐性风险主题。
为内审团队制定年度培训和能力建设方案。
检查内审部门的汇报关系和独立性,确保其权威性。
规划从传统手工审计向数字化、智能化审计转型的路径。
盘点现有团队技能与未来需求之间的差距。