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评估废料处理变现内控流程
审计废品、边角料的称重、定价和收款,堵住“跑冒滴漏”。
审查退货与折让授权合规性
防止利用虚假退货或违规折让进行舞弊或套利。
分析客户信用额度审批流程
审计赊销管理,防止坏账风险失控。
评估供应链韧性与断供风险
审查供应链在面临突发中断时的恢复能力和替代方案。
设计合同管理全流程审计点
覆盖合同起草、审批、签署、履行、归档全生命周期。
审查知识产权保护控制措施
确保专利、商标、商业秘密等无形资产不被窃取或侵害。
评估研发项目投入产出比
审计研发费用的使用效率及研发成果的转化效益。
分析税务筹划合规风险点
评估企业的税务筹划方案是否触碰法律红线(如逃税)。
审查人力资源薪酬计算准确性
验证薪酬计算逻辑、社保公积金缴纳及个税扣缴的准确性。
评估固定资产全生命周期管理
审计从资产采购、使用、维护到报废处置的全过程。
设计资金管理专项审计方案
针对企业资金流转全过程进行深入审计,确保资金安全。
构建董事会智能保证中枢架构
设计一个实时的数字化审计看板,向治理层提供持续保证。
生成分层级审计报告提纲
针对不同阅读对象(董事会vs业务层)生成差异化报告结构。
协同DataGPT进行数据驱动审计
利用生成式AI编写代码并执行数据分析任务。
训练测试脑行业最佳实践模型
构建基于行业标杆的智能审计测试助手。
优化风险脑潜在主题识别逻辑
训练AI模型从海量非结构化文本中提取隐性风险主题。
设计内审人才技能提升计划
为内审团队制定年度培训和能力建设方案。
评估内审在治理层地位权重
检查内审部门的汇报关系和独立性,确保其权威性。
制定内审数字化转型路线图
规划从传统手工审计向数字化、智能化审计转型的路径。
分析内审团队能力差距矩阵
盘点现有团队技能与未来需求之间的差距。