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设计无形资产摊销复核程序
验证无形资产摊销年限和方法的合理性及计算准确性。
评估存货盘点计划执行效果
验证年度盘点的组织严密性和结果真实性。
审查委外加工物资核算流程
确保发出材料、加工费及回收成品的核算准确,防止物料流失。
分析主要原材料价格波动风险
评估原材料价格波动对成本的影响及采购策略的有效性。
评估工程决算造价准确性
复核工程最终造价,剔除高估冒算,确保投资效益。
审查工程变更签证真实性
验证工程变更的必要性和工程量的真实性,控制造价虚增。
设计工程项目招投标审计点
确保工程发包过程公开公正,防止围标串标。
评估高管离任经济责任审计
评价离任高管任期内的经营业绩与合规责任,划清责任界限。
审查捐赠与赞助支出合规性
确保企业对外捐赠和赞助符合商业目的及法律规定,防止利益输送。
分析广告宣传费真实性证据
验证广告投放是否真实发生,效果数据是否造假。
评估会议筹办费用合理性
审计MICE(会议、奖励旅游、展览)费用,防范商业贿赂。
审查差旅费用报销合规性
检查员工出差报销是否符合标准,有无虚假报销。
设计现金流预测准确性测试
评估企业对未来资金流向预测的靠谱程度。
评估废料处理变现内控流程
审计废品、边角料的称重、定价和收款,堵住“跑冒滴漏”。
审查退货与折让授权合规性
防止利用虚假退货或违规折让进行舞弊或套利。
分析客户信用额度审批流程
审计赊销管理,防止坏账风险失控。
评估供应链韧性与断供风险
审查供应链在面临突发中断时的恢复能力和替代方案。
设计合同管理全流程审计点
覆盖合同起草、审批、签署、履行、归档全生命周期。
审查知识产权保护控制措施
确保专利、商标、商业秘密等无形资产不被窃取或侵害。
评估研发项目投入产出比
审计研发费用的使用效率及研发成果的转化效益。
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