档案信息提示词 (共 1,989 条结果)

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检查新兴风险识别研讨会记录
帮助企业识别AI、地缘政治等非传统、突发性风险。
评估风险事件库更新及时性
确保企业风险知识库动态反映最新的内外部环境变化。
审查关键风险指标KRI阈值
优化风险预警机制,确保指标能灵敏反映风险变化。
梳理各部门风险自评CSA结果
汇总分析风险控制自我评估(CSA)数据,识别共性风险。
验证移交司法机关证据包
整理并审核移交警方的报案材料,提高立案成功率。
检查舞弊损失金额计算依据
准确量化舞弊造成的直接损失,为追偿和定罪提供依据。
评估电子数据取证合法性
确保获取的电子证据(邮件、日志、聊天记录)具备法律效力。
审查舞弊人员谈话录音笔录
分析调查谈话记录,锁定舞弊事实与供述细节。
梳理反舞弊调查线索台账
建立规范的举报线索管理机制,防止线索遗漏或泄露。
验证管理建议书沟通反馈
促进审计建议被管理层理解并接受,转化为行动。
检查审计证据链条完整性
确保审计发现有充分、适当的证据支撑,经得起挑战。
评估审计抽样方法代表性
协助审计师设计科学的抽样方案,控制抽样风险。
审查被审计单位访谈纪要
确保审计访谈记录准确反映事实并提取有效线索。
梳理审计通知书发送流程
规范审计项目启动阶段的沟通机制。
验证外部专家独立性声明
在引入外部专家辅助审计时,确保其客观公正。
检查审计人员后续教育学时
管理内审团队的专业能力发展,满足协会要求。
评估审计发现整改追踪闭环
协助内审人员验证管理层对审计问题的整改效果。
审查审计工作底稿复核记录
帮助审计主管规范三级复核流程,确保审计质量。
梳理内审质量保证QAIP评估
协助内审负责人建立或评估内部审计质量保证与改进程序(QAIP)。
验证持续经营能力评估报告
辅助管理层和审计师评估企业未来12个月的生存能力。
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