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构建敏捷审计Sprint冲刺待办列表
针对内审经理,转型为敏捷审计模式。
审查财务报告XBRL标记准确性
针对证券事务代表,确保数字化披露合规。
验证持续经营能力评估假设
针对CFO,应对流动性危机和审计疑虑。
检查资产负债表日后非调整事项
针对审计师,区分期后事项的性质。
评估前期差错更正影响分析
针对财务总监,处理历史财务数据错误。
审查会计政策变更审批程序
针对审计委员会,规范会计原则的调整。
验证分部报告资产分配逻辑
针对财务分析师,确保分部数据反映真实经营成果。
检查财务报表附注关联方披露
针对审计经理,防止隐瞒关联交易。
评估现金流量表附表勾稽关系
针对报表编制者,利用间接法校验现金流。
审查权益变动表编制准确性
针对总账会计,验证所有者权益的勾稽关系。
分析每股收益EPS计算逻辑
针对证券事务代表,确保业绩指标准确。
审查资产减值准备转回限制执行
针对会计主管,严守长期资产减值红线。
验证商誉所在资产组划分合理性
针对审计合伙人,防止通过操纵资产组规避减值。
检查长期待摊费用装修费摊销
针对税务会计,规避装修费摊销的税务风险。
评估投资性房地产公允价值评估
针对估值审计师,验证公允价值模式的适用性。
审查无形资产土地使用权摊销
针对资产会计,确保土地与房产分离核算的准确性。
验证竣工决算审计整改落实
针对内审经理,确保工程项目“算总账”无遗留。
检查工程款支付发票查验记录
针对工程会计,规避虚假发票与税务风险。
评估工程物资盘点差异处理
针对工程物资管理员,防止施工现场物资流失。
审查在建工程试运行收入核算
针对项目财务,确保试运行产出会计处理符合新准则。
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