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检查租赁资产会计处理合规性
针对报表会计,确保符合新租赁准则(IFRS 16)。
验证资产减值迹象识别
针对审计经理,真实反映资产价值。
评估折旧年限设定合理性
针对税务或总账会计,平衡合规与利润。
审查资产调拨审批流程
针对资产会计,防止资产流失或责任不清。
分析固定资产标签粘贴情况
针对资产管理员,提升实物管理基础。
检查银行付款回单真实性
针对出纳复核或审计人员,确保资金流向真实。
验证预付款项清理及时性
针对总账会计,防止预付账款变为坏账。
评估重复付款拦截机制
针对应付会计,防止资金双重流失。
审查紧急付款例外审批记录
针对内控审计,堵塞资金流出的绿色通道漏洞。
分析付款排程审批逻辑
针对资金经理,优化现金流分配与供应商关系。
检查采购发票三单匹配情况
针对应付账款(AP)会计,杜绝错误付款。
评估单一来源采购审批依据
针对采购委员会,打破技术垄断。
审查采购比价过程公正性
针对采购合规官,防止串通舞弊。
分析采购申请需求合理性
针对采购计划员,从源头控制成本。
检查应收账款账龄分析表
针对财务分析师,确保资产质量信息真实。
验证坏账准备计提比例依据
针对总账会计或审计师,确保财务报表合规(IFRS 9/ASC 326)。
评估逾期账款催收执行力度
针对应收账款经理,加快资金回笼。
审查信用额度变更审批记录
针对信用控制专员,防范坏账风险源头。
分析客户主数据维护流程
针对数据治理专员,确保销售数据源头准确。
检查第三方仓储监管有效性
针对供应链经理,管理外包库存风险。
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