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评估盘点差异原因分析报告
针对仓储经理,旨在解决库存差异根源。
审查盲盘记录表原始数据
针对审计监盘,旨在验证盘点真实性。
梳理库存盘点计划覆盖率
针对库存控制(IC),旨在消除盘点盲区。
评估资金管理系统安全配置
针对IT审计,旨在防范黑客攻击与数据篡改。
验证银行账户年检合规性
针对资金后台,旨在维护账户正常状态。
检查闲置资金理财审批流程
针对投资决策委员会,旨在平衡收益与风险。
审查资金计划预测准确性
针对资金经理,旨在提升流动性管理水平。
评估票据背书转让贸易背景
针对票据专员,旨在防范融资性票据风险。
验证现金盘点监盘记录表
针对外部/内部审计师,旨在确认库存现金实有数。
检查大额资金划转背景调查
针对反洗钱/合规专员,旨在确保资金流向合法合规。
评估银行余额调节表未达账项
针对总账会计,旨在发现隐匿资金或记账错误。
审查网银U盾保管使用记录
针对出纳/审计,旨在物理隔离风险,防止盗刷。
梳理资金支付审批权限矩阵
针对内控经理,旨在确保职责分离,防止舞弊。
评估外包退出机制执行情况
针对服务经理,旨在消除对特定外包商的依赖风险。
验证外包代码知识产权归属
针对研发法务,旨在保护公司核心资产代码。
检查外包人员驻场考勤记录
针对行政管理,旨在杜绝“吃空饷”和工时造假。
审查外包商分包管理限制
针对采购合规,旨在防止非法转包导致服务质量失控。
评估外包商业务连续性计划
针对风险管理经理,旨在确保供应链韧性。
验证外包服务费结算依据
针对财务审核人员,旨在防止多付、错付。
检查外包商绩效考核打分表
针对外包管理专员,旨在量化评价,奖优罚劣。