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审查审计底稿三级复核留痕
针对审计质量控制QA,确保审计质量符合准则。
建立审计知识沉淀Wiki索引
针对知识管理专员,构建结构化知识库以减少重复造轮子。
优化审计资源排程甘特图
针对审计资源经理,平衡项目需求与人员工时。
评估审计发现整改逾期率
针对整改追踪专员,推动管理层落实纠正措施。
分析审计报告编制周期TAT数据
针对内审运营,缩短从现场结束到报告发出的时滞。
主持审计项目回顾Retrospective会议
针对项目负责人,复盘审计全过程以实现持续改进。
设计每日站会审计进度看板
针对敏捷审计团队,可视化每日任务与阻碍以提升协作效率。
构建敏捷审计Sprint冲刺待办列表
针对内审经理,转型为敏捷审计模式。
审查财务报告XBRL标记准确性
针对证券事务代表,确保数字化披露合规。
验证持续经营能力评估假设
针对CFO,应对流动性危机和审计疑虑。
检查资产负债表日后非调整事项
针对审计师,区分期后事项的性质。
评估前期差错更正影响分析
针对财务总监,处理历史财务数据错误。
审查会计政策变更审批程序
针对审计委员会,规范会计原则的调整。
验证分部报告资产分配逻辑
针对财务分析师,确保分部数据反映真实经营成果。
检查财务报表附注关联方披露
针对审计经理,防止隐瞒关联交易。
评估现金流量表附表勾稽关系
针对报表编制者,利用间接法校验现金流。
审查权益变动表编制准确性
针对总账会计,验证所有者权益的勾稽关系。
分析每股收益EPS计算逻辑
针对证券事务代表,确保业绩指标准确。
审查资产减值准备转回限制执行
针对会计主管,严守长期资产减值红线。
验证商誉所在资产组划分合理性
针对审计合伙人,防止通过操纵资产组规避减值。